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內審師資格考試內審計作用練習題227

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
內審師資格考試內審計作用練習題227

1.以下哪項不是內部審計部門在最佳的治理活動中的作用?
A:支持董事會在整個組織范圍內的風險評估。 B:確保審計建議及時得到執(zhí)行。
C:監(jiān)測公司行為規(guī)范的遵守情況。 D:討論重大風險領域。
         
2.以下哪項最能恰當描述內部審計師組織審查現(xiàn)有的風險管理,控制和治理程序的目的?
A:有助于確定實現(xiàn)審計業(yè)務目標所必須的工作性質,時間安排,測試范圍

B:確保內部控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)已被糾正.
C:為這些程序能有效率和經(jīng)濟地實現(xiàn)組織的目的和目標提供合理保證. 
D:確定這些程序是否能保證會計記錄的正確的和財務報表是公允的.
         
3.一家大型公司的內部審計部門已為下年度制定了工作計劃和預算,該 計劃包括以下幾方面:所有審計業(yè)務按先后順序排列的清單,審計職員安排,詳細費用的預算,以及每項審計業(yè)務的開始日期.以下哪項說明可該項計劃的主要缺陷?
A:沒有考慮到管理層對特別項目進行審計的要求. B:實現(xiàn)營業(yè)利益的機會被忽略了.
C:沒有提供衡量工作的標準和工作的計劃結束的日期. D:實施審計所需要的知識,技能和紀律被忽略了.
         
4.以下哪一項屬于內部審計部門質量保證項目,而不是作為首席審計執(zhí)行官的其他職能?
A:首席審計執(zhí)行官向外部審計師提供信息并允許其接觸內部審計工作底稿,以便他們了解和確定依賴內部審計工作的程度 

B:管理層批準規(guī)定了內部審計部門的宗旨、權力和職責的正式章程
C:至少每年對每位內部審計師的業(yè)績進行一次評價 

D:在每項審計業(yè)務的整個過程中,內部審計師的工作都要受到監(jiān)督
         
5.由于審計資源有限,需要對兩個項目進行風險評估.關于這兩個項目的風險評估,以下表述正確的是:
Ⅰ.審計委員會要求進行的被審計事項,其風險總高于高級管理層要求進行的被審計事項.
Ⅱ.預算金額高的被審計事項的風險總是高于預算金額低的被審計事項.
Ⅲ.風險高低應根據(jù)對組織的潛在價值的估算或不利因素的暴露來衡量.
A:只有Ⅰ. B:只有Ⅱ.
C:只有Ⅲ. D:Ⅰ和Ⅲ

(責任編輯:中大編輯)

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