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CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務》練習題120

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務》練習題120
1.應使用哪一種計算機輔助審計技術(shù)來確認虛構(gòu)的已離職人員?
A:工薪扣減的例外測試;B:平行模擬工薪總額的計算;
C:標記和跟蹤檢查工薪標準的變動;D:重新計算工資凈額。          

2.某大型零售公司的審計執(zhí)行主管認為在審計中對商店廣泛使用符合性測試不符合重要性原則,以下說法哪些是合理的?
I、確保重要的金額都受到檢查的唯一方法是全面審計;
II、任何偏離規(guī)定控制程序的情形都是重要的;
III、重要性不僅與商店的規(guī)模大小有關(guān),也與影響整個公司的控制結(jié)構(gòu)有關(guān)。

A:只有III;B:只有II;
C:I、II正確;D:II、III正確。          

3.在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)某貸款部門主管批準了向某集團所有的下屬子公司發(fā)放貸款,而且貸款金額巨大,這違反了銀行的常規(guī)政策。內(nèi)部審計師知道該貸款部門主管與該集團公司的主要負責人有密切關(guān)系,因此認為這種貸款行為是故意的,在這種情況下,內(nèi)部審計師應該:
A:以這種行為將構(gòu)成對銀行控制制度的重大缺陷為由,直接將違規(guī)行為報告法規(guī)部門;B:將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當局,并建議采取行動作進一步調(diào)查;
C:如果該貸款官員同意采取糾正措施,則不報告這種違規(guī)行為;D:立即擴大審計范圍,確定該貸款部門主管是否存在舞弊行為,并將進一步調(diào)查報告結(jié)果向管理當局匯報。         

4.A公司的政策允許買方在不需要任何其他批準手續(xù)的情況下授權(quán)進行最高限額達50,000美元的開支。要確定是否發(fā)生了向子虛烏有的公司付款的舞弊行為,以下哪種審計程序的效果最好?

A:A、應用通用審計軟件,列舉所有超過50,000美元的采購行為,確定他們是否具備恰當?shù)呐鷾适掷m(xù);B:開發(fā)抽點打印技術(shù),追蹤有疑點的買方的所有交易活動;
C:應用通用審計軟件,對所有低于50,000美元的開支進行隨機抽樣,確定他們是否具備恰當?shù)呐鷾适掷m(xù);D:應用通用審計軟件,抽取對新賣主已付款發(fā)票的樣本,并檢查表明已收到服務或商品的證據(jù)。          

5.某銀行在將每筆貸款的還款入帳時都多記利息收入,少記本金償還,從而多記收入。要發(fā)現(xiàn)這個問題,以下哪種審計程序的效果最差?
A:開展分析性復核,辦法是將本期利息收入在貸款組合中(Portfolio)所占比例與前期利息收入的比例進行比較;B:應用綜合測試應用程序,把各筆貸款的利息償付情況輸入該程序,以確定對它們的記錄是否準確;
C:應用測試數(shù)據(jù),把各筆貸款的利息償付情況輸入測試組合,以確定對它們的記錄是否準確;D:應用通用審計軟件,對當期所償還的貸款進行隨機抽樣,并計算出各樣本的正確入帳金額,然后追蹤各帳目的入帳情況。

(責任編輯:中大編輯)

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