為了檢查采購與付款循環(huán)內部控制的有效性,審計人員可以采取的測評程序有( )。
A.抽取部分采購業(yè)務,檢查請購單是否經(jīng)過批準
B.檢查驗收單是否連續(xù)編號
C.比較分析當年與上年應付賬款余額的變動情況
D.向債權人函證應付賬款
E.觀察驗收部門是否獨立于倉庫保管部門
【正確答案】:ABE
【解析】CD屬于實質性審查。
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